中注协发布上市公司2024年年报审计情况快报(第八期)
2025-05-28 16:00
2025年5月27日,中国注册会计师协会发布上市公司2024年年报审计情况快报(第八期),全文如下:
一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况
2025年4月23日-4月30日,54家事务所共为2845家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板846家,深市主板788家,创业板722家,科创板331家,北交所158家。从审计报告意见类型看,2757家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中44家被出具带强调事项段的无保留意见,30家被出具带持续经营事项段的无保留意见),67家被出具了保留意见审计报告,21家被出具了无法表示意见审计报告。
截至2025年4月30日,62家事务所共为5405家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板1692家,深市主板1484家,创业板1378家,科创板586家,北交所265家。从审计报告意见类型看,5311家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中54家被出具带强调事项段的无保留意见,45家被出具带持续经营事项段的无保留意见),72家被出具了保留意见审计报告,22家被出具了无法表示意见审计报告。
2025年4月23日-4月30日,54家事务所共为2847家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板845家,深市主板788家,创业板723家,科创板333家,北交所158家。从审计报告意见类型看,2802家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中96家被出具带强调事项段的无保留意见),38家被出具了否定意见审计报告,7家被出具了无法表示意见审计报告。
截至2025年4月30日,62家事务所共为5401家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板1689家,深市主板1484家,创业板1378家,科创板585家,北交所265家。从审计报告意见类型看,5354家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中114家被出具带强调事项段的无保留意见),39家被出具了否定意见审计报告,8家被出具了无法表示意见审计报告。
二、出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表5。
三、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表6。
四、出具保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表7。
五、出具无法表示意见的财务报表审计报告情况
详见附表8。
六、上市公司审计机构变更总体情况
截至2025年4月30日,共有62家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司1123家(详见附表9)。前任事务所未及时报备变更信息的有28家,前后任事务所均已报备变更信息的有1095家。对于变更原因,有478家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有324家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有245家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有39家表示,是原审计团队变更会计师事务所。
截至2025年4月30日,共有60家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司1111家(详见附表10)。后任事务所未及时报备变更信息的有35家,前任事务所未及时报备变更信息的有76家,前后任事务所均已报备变更信息的有1000家。
附表:
1.上市公司2024年度财务报表审计报告情况明细表(2025年4月23日-4月30日)
2.事务所出具上市公司2024年度财务报表审计报告汇总表(截至2025年4月30日)
3.上市公司2024年度内部控制审计报告情况明细表(2025年4月23日-4月30日)
4.事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告汇总表(截至2025年4月30日)
5.出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(2025年4月23日-4月30日)
6.出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(2025年4月23日-4月30日)
7.出具保留意见的财务报表审计报告情况(2025年4月23日-4月30日)
8.出具无法表示意见的财务报表审计报告情况(2025年4月23日-4月30日)
9.上市公司2024年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2025年4月30日)
10.上市公司2024年度内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更情况明细表(截至2025年4月30日)