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中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知

2011-08-23 05:51

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南

(征求意见稿)》的通知

会协〔201147 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于201199日前将书面意见反馈我会。

联系人:中注协专业标准部    陈龙伟

    话:010-88250206

    真:010-88250066

电子邮件:standards@cicpa.org.cn

通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039

 

附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)

 

 

                                          二○一一年八月二十三日

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