审计准则
中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项(2016年12月23日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1331号——首次审计业务涉及的期初余额(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1323号——关联方(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1321号——会计估计和相关披露的审计(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样(2010年11月1日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1312号——函证(2010年11月1日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1311号——对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑(2... (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1251号——评价审计过程中识别出的错报(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1241号——对被审计单位使用服务机构的考虑(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性(2019年2月20日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估(2022 年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1201号——计划审计工作(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(2010年11月1日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1151号——与治理层的沟通(2022年12月22日修订) (2021-05-07)
中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑(2022年12月22日修订) (2021-05-07)